(原标题:海外监管公告)
华能国际电力股份有限公司发布了2025年度内部控制评价报告,基准日为2025年12月31日。根据企业内部控制规范体系,公司董事会认为,公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。自评价基准日至报告发布日,未发生影响内部控制有效性结论的因素。内部控制审计意见与公司评价结论一致,且对外部审计师立信会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告予以披露。纳入评价范围的单位资产总额占合并报表总资产的90.86%,营业收入占比达99.11%。重点涵盖企业文化、组织结构、风险管理、资金管理、采购管理、工程管理等业务和事项,重点关注生产燃料采购、工程建设支出和资金管理等高风险领域。公司未发现需整改的重大或重要内部控制缺陷。
