(原标题:中海油服2025年度内部控制评价报告)
中海油田服务股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对2025年12月31日内部控制有效性进行评价。董事会认为,公司已按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。纳入评价范围的单位资产总额和营业收入均占公司合并财务报表的100%。重点关注税务、安全环保、供应链、地缘政治、汇率、信息安全等高风险领域。2025年度发现少量非财务报告一般缺陷,已制定整改措施并推进落实。上一年度一般缺陷已完成整改。
