(原标题:2025年度内部控制的自我评价报告)
双林股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对2025年12月31日内控有效性进行了评价。董事会认为,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,内控制度在所有重大方面保持有效。评价范围涵盖公司治理结构、组织架构、会计系统、资金管理、销售采购、研发投资、信息披露、内部监督等主要业务和事项,资产总额和营业收入占比均为100%。自评价基准日至报告发布日无影响内控有效性的变化。