(原标题:2025年度内部控制评价报告)
重庆银行股份有限公司根据《企业内部控制基本规范》及相关监管要求,对公司2025年12月31日内控有效性进行评价。董事会认为,公司已按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制评价范围涵盖公司及附属机构,资产总额和营业收入占比均为100%。重点关注信用风险、金融市场业务、资产管理、反洗钱等高风险领域。自评价基准日至报告发布日,无影响内控有效性结论的因素。上年度内控缺陷已完成整改,本年度内控运行有效,下一年度将持续完善内控体系。
