(原标题:2025年度内部控制自我评价报告)
中山大洋电机股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对2025年12月31日内部控制有效性进行了自我评价。报告显示,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制体系在所有重大方面保持有效。评价范围涵盖公司治理、组织架构、人力资源、财务管理、对外投资、采购管理、信息披露等多个方面,并重点加强了对子公司的管控、风险控制及信息安全。自评价基准日至报告发布日,未发生影响内部控制有效性的重大变化。