(原标题:2025年内部控制审计报告)
四川华信(集团)会计师事务所对四川宏达股份有限公司2025年12月31日财务报告内部控制的有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关执业准则,审计意见认为,宏达股份在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。同时披露了内部控制的固有局限性以及对未来控制有效性推测的风险。