(原标题:2025年度内部控制自我评价报告)
光智科技股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对公司截至2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。报告显示,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制体系在所有重大方面保持有效。评价范围涵盖公司本部及所有合并子公司,涉及组织架构、资金活动、采购、销售、资产管理、财务报告等多项业务和事项。公司已建立较为完善的内部控制制度,并在风险管理、内部监督、信息系统等方面持续优化。自评价基准日至报告发布日,未发生影响内部控制有效性的重大变化。
