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丽江股份: 审计委员会关于对2025年度年审会计师事务所履行监督职责的情况报告内容摘要

(原标题:审计委员会关于对2025年度年审会计师事务所履行监督职责的情况报告)

丽江玉龙旅游股份有限公司董事会审计委员会对公司2025年度年审会计师事务所履行监督职责情况进行报告。经审核,同意继续聘任众华会计师事务所为公司2025年度审计机构,负责财务审计及内部控制审计。该事项已经董事会及股东大会审议通过。众华会计师事务所具备专业胜任能力、独立性和投资者保护能力,项目团队人员稳定,近三年无相关执业行为处罚记录。审计过程中,事务所严格遵循审计准则,按时完成审计任务,出具了标准无保留意见的审计报告。审计委员会认为其在独立性、专业能力和审计质量方面表现良好,审计收费为92万元。

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