(原标题:立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于浙江万盛股份有限公司2025年度内部控制审计报告)
立信会计师事务所对立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计了浙江万盛股份有限公司2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。审计意见认为,公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。注册会计师在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表了审计意见。