(原标题:关于拟续聘会计师事务所的公告)
金财互联控股股份有限公司于2026年3月20日召开第七届董事会第三次会议,审议通过续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案。众华会计师事务所具备证券服务业务资格,从事过证券服务业务,具有相应审计经验。2025年度审计费用为130万元,2026年度审计费用合计不超过130万元。该事项尚需提交公司2025年度股东会审议。众华会计师事务所及项目人员近三年未因执业行为受到刑事处罚或监管措施,符合独立性要求。