(原标题:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)关于公司内部控制审计报告)
毕马威华振会计师事务所对华润博雅生物制药集团股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关准则,审计结果显示,公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。会计师事务所认为内部控制存在固有局限性,且对未来有效性的推测存在一定风险。