(原标题:金徽酒股份有限公司2025年度内部控制审计报告)
上会会计师事务所(特殊普通合伙)对金徽酒股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计。审计意见指出,公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。董事会负责建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性。注册会计师的责任是在审计基础上发表审计意见,并披露注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷。内部控制存在固有局限性,不能绝对防止错报。