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瑞丰新材: 董事会审计委员会关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告内容摘要

(原标题:董事会审计委员会关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告)

新乡市瑞丰新材料股份有限公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度履职情况进行评估。中汇所具备专业资质和执业能力,2024年末有116名合伙人、694名注册会计师,审计业务收入8.99亿元,为205家上市公司提供年报审计服务。公司续聘中汇所为2025年度审计机构,审计费用70万元。审计过程中,中汇所遵循审计准则,对公司财务报告及内部控制出具了标准无保留意见,并就审计重点、调整事项等与管理层充分沟通。审计委员会认为其独立、客观、公正地完成了审计工作。

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