(原标题:2025年度内部控制审计报告)
容诚会计师事务所对悦康药业集团股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关准则,审计意见认为,悦康药业在所有重大方面保持了按照《企业内部控制基本规范》和相关规定有效的财务报告内部控制。会计师事务所同时指出,内部控制存在固有局限性,可能存在未能防止或发现错报的情况。