(原标题:华宝香精股份有限公司内部控制审计报告)
普华永道中天会计师事务所对华宝香精股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。审计依据为《企业内部控制审计指引》及相关准则。审计意见认为,华宝股份公司在该日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。未将2025年度并购的湖南省嘉品嘉味科技发展集团有限公司及其下属子公司纳入内部控制评价及审计范围。