(原标题:2025年度内部控制自我评价报告及相关意见公告)
南京全信传输科技股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对公司2025年12月31日内部控制有效性进行评价。董事会认为,公司已按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制评价范围涵盖公司及子公司主要业务和高风险领域,评价工作基于定量与定性标准开展。审计委员会和董事会均审议通过了该报告,确认其真实性、准确性和完整性。