首页 - 股票 - 数据解析 - 公告简述 - 正文

建发合诚: 建发合诚董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告内容摘要

(原标题:建发合诚董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告)

建发合诚工程咨询股份有限公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)2025年审计履职情况进行监督评估。容诚会计师所具备执业资质,合伙人233人,注册会计师1507人,其中856人签署过证券服务业务审计报告。公司于2025年10月17日经审计委员会审议通过续聘议案,并于2025年11月10日经股东大会批准续聘。审计过程中,审计委员会与会计师事务所就审计计划、风险判断、调整事项等进行两次沟通。容诚会计师事务所已出具标准无保留意见的审计报告,认为公司财务报表及内部控制符合企业会计准则和相关规范要求。审计委员会认为其审计工作独立、客观、公正,程序规范,按时完成审计任务。

APP下载
广告
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示建发合诚行业内竞争力的护城河较差,盈利能力良好,营收成长性良好,综合基本面各维度看,估值合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-