(原标题:2025年内部控制自我评价报告)
华融化学股份有限公司根据《企业内部控制基本规范》等要求,对公司截至2025年12月31日的内部控制有效性进行了自我评价。报告显示,公司已建立覆盖各业务环节的内部控制体系,涵盖公司治理、资金管理、采购、销售、研发、财务报告等方面。报告期内未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷,部分一般缺陷已完成整改。董事会认为公司于基准日已在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。