(原标题:华泰联合证券有限责任公司关于华融化学股份有限公司2025年内部控制自我评价报告的核查意见)
华融化学股份有限公司对2025年度内部控制制度进行了自我评价,涵盖公司治理、组织架构、资金管理、采购业务、销售业务、财务报告、合同管理等重点领域。评价结果显示,公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷,发现的一般缺陷均已整改到位。公司按照《企业内部控制基本规范》在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。四川华信会计师事务所出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。