(原标题:对年审会计师事务所2025年度审计工作的总结报告)
信永中和会计师事务所对公司2025年度财务报告进行了审计,出具了标准无保留意见的审计报告。审计范围包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及附注,同时对公司控股股东及其他关联方资金占用、内部控制、募集资金存放与使用等情况进行了专项审计。审计委员会对审计工作进行了全过程跟踪,认为信永中和在独立性、专业胜任能力和审计程序执行方面均符合要求,按时完成了审计任务。