(原标题:苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告)
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对公司2025年12月31日内控有效性进行评价。董事会认为,公司已按规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制,未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制评价范围涵盖母公司及合并范围内子公司,覆盖资产总额和营业收入比例均为100%。重点关注资金管理、工程项目、研发与销售等高风险领域。本年度内控体系运行有效,上一年度发现的一般缺陷均已整改完毕。公司计划持续优化制度建设和执行监督。
