(原标题:2025年度内部控制自我评价报告)
宸展光电(厦门)股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对公司2025年12月31日内部控制有效性进行了评价。报告显示,截至评价基准日,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制体系在所有重大方面保持有效。评价范围涵盖公司及下属分、子公司,涉及组织架构、发展战略、人力资源、生产流程、应收账款、对外投资、关联交易、资产管理等多个方面。公司已建立内部控制缺陷认定标准,并在报告期内未发现重大或重要缺陷。