(原标题:沙河实业股份有限公司内部审计管理办法)
沙河实业股份有限公司发布《内部审计管理办法(2026版)》,明确内部审计工作目的、适用范围、职责分工及管理要求。办法规定公司本部及所属企业须接受内部审计监督,涵盖战略执行、财务收支、内部控制、风险管理及领导人员经济责任等内容。审计工作由董事会和党委会领导,内审部门独立行使监督权,不得从事可能影响独立性的业务。办法要求编制年度审计计划,实施审计项目并形成报告,强化审计整改和成果运用,将审计结果作为干部考核任免依据。对拒不配合审计或整改不力的单位及个人将追责。
