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合合信息: 上海合合信息科技股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告内容摘要

(原标题:上海合合信息科技股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告)

2025年,上海合合信息科技股份有限公司董事会审计委员会严格按照相关规定勤勉履职,共召开5次会议,审议了公司定期报告、利润分配、续聘会计师事务所、募集资金使用等事项。委员会对众华会计师事务所的审计工作进行了监督评估,认为其独立、客观、公正;审阅了公司财务报告和内部控制情况,认为财务报告真实、准确、完整,内部控制制度健全并有效执行。委员会还指导内部审计工作,提升公司治理水平。2026年将继续履行监督职责,维护公司及股东合法权益。

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