(原标题:江航装备董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告)
合肥江航飞机装备股份有限公司董事会审计委员会对大信会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度审计工作履行监督职责,认为其具备专业资质和执业能力,能够独立、客观、公正地开展审计工作。审计委员会审议通过续聘大信为公司2025年度审计机构,并在年报审计过程中就审计计划、风险判断、调整事项等进行沟通。大信对公司财务报告及内部控制出具了标准无保留意见审计报告,按时完成审计任务。审计委员会认为其履职尽责,审计结果公允、客观。