(原标题:南京钢铁股份有限公司内部审计管理规定(2026年3月制定))
南京钢铁股份有限公司制定了《内部审计管理规定》,明确了内部审计工作的依据、适用范围、组织架构、职责权限、审计程序、结果运用及质量控制等内容。规定适用于公司及下属子公司的内部审计工作,强调审计独立性、客观性和规范性,要求建立审计发现问题整改机制,并与纪检监察、组织人事等部门协作。审计部需定期向审计与内控委员会报告审计计划执行情况、重大事项实施情况及资金往来检查情况。