(原标题:2025年度内部控制审计报告)
立信会计师事务所对嘉事堂药业股份有限公司2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关执业准则,审计意见认为,嘉事堂于2025年12月31日在所有重大方面保持了按照《企业内部控制基本规范》和相关规定有效的财务报告内部控制。注册会计师同时披露了非财务报告内部控制的重大缺陷情况。