(原标题:宝胜股份:2025年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告)
宝胜科技创新股份有限公司董事会审计委员会对大信会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度审计工作履行监督职责情况进行报告。大信具备专业资质和执业能力,完成公司2025年度财务报告及内部控制审计,出具标准无保留意见审计报告。审计委员会对其独立性、专业能力、审计过程等进行审查与沟通,认为其审计工作规范、客观、公正,按时完成审计任务。相关会议已审议通过续聘事项。