(原标题:厦门港务2025年度内部控制自我评价报告)
厦门港务发展股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对公司截至2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。报告显示,公司于内部控制评价基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制制度设计合理并有效执行,能够合理保证经营管理合法合规、资产安全及财务报告信息真实完整。评价范围覆盖公司本部及主要控股子公司,资产总额和营业收入占比分别达98%和99%。自评价基准日至报告发布日,无影响内部控制有效性的重大变化。