(原标题:2025年内部控制评价报告)
合肥芯碁微电子装备股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对公司2025年12月31日内控有效性进行评价。董事会认为,公司已按相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制评价范围涵盖母公司及全资子公司,资产总额和营业收入占比均为100%。评价内容包括控制环境、风险评估、控制活动等,重点关注资金活动、生产与仓储等高风险领域。自评价基准日至报告发布日,无影响内控有效性的变化。