(原标题:胜宏科技2025年度内部控制评价报告)
胜宏科技(惠州)股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对公司截至2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。评价结果显示,公司未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制体系在所有重大方面保持有效。评价范围覆盖公司及下属全资子公司,涵盖控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面,重点针对重大投资、对外担保、关联交易、信息披露等高风险领域。自评价基准日至报告发布日,无影响内部控制有效性的重大变化。