(原标题:董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告)
天虹数科商业股份有限公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度审计履职情况进行评估。容诚具备执业资质和专业能力,已按约定完成公司2025年度财务报告及内部控制审计,出具了标准无保留意见审计报告。审计委员会在审计过程中就审计范围、计划、重点事项等与会计师事务所充分沟通,认为其独立、客观、公允地履行了审计职责,有效完成了审计任务。