(原标题:内部控制审计报告)
容诚会计师事务所对天虹数科商业股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关准则,审计意见认为,天虹股份在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。同时披露了内部控制的固有局限性,并说明了企业与注册会计师在内部控制方面的责任。