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天虹股份: 董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告内容摘要

(原标题:董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告)

天虹数科商业股份有限公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度审计履职情况进行了评估。容诚具备证券服务业务资质,注册会计师1,507人,其中856人签署过证券审计报告。公司履行了续聘审议程序,审计委员会在年报审计期间与会计师事务所就审计范围、计划、重点事项等进行了充分沟通,督促其独立、客观、公正开展审计工作。容诚对公司2025年度财务报表和内部控制出具了标准无保留意见审计报告,认为财务报表公允反映了公司财务状况和经营成果,内部控制有效。审计委员会认为其审计行为规范,报告客观、完整、及时。

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