(原标题:赤峰黄金内部审计工作制度)
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司制定《内部审计工作制度》,明确内部审计的职责、权限及工作流程。该制度适用于公司及控股子公司,涵盖财务收支、经济活动和内部控制的审计监督。审计部独立运作,对董事会审计委员会负责,开展内部控制评价、专项审计、任期经济责任审计等工作,重点关注对外投资、关联交易、担保等重大事项。制度规定了审计计划、实施、报告、整改跟踪及档案管理流程,并明确对审计人员及被审计单位的奖惩措施。