(原标题:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)关于广东奇德新材料股份有限公司2025年12月31日内部控制审计报告)
信永中和会计师事务所对广东奇德新材料股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计。审计意见认为,奇德新材按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。董事会负责建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性。注册会计师的责任是在审计基础上对财务报告内部控制有效性发表意见,并披露注意到的非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制存在固有局限性,审计结果对未来有效性推测具有风险。
