(原标题:上海三毛企业(集团)股份有限公司内部审计管理制度(2026年修订))
上海三毛企业(集团)股份有限公司修订了内部审计管理制度,该制度经2026年3月11日第十二届董事会第一次临时会议审议通过。制度明确了董事会为内部审计最高决策与监督机构,审计委员会负责监督评估内部审计工作,审计室作为执行机构独立开展审计。制度规定了内部审计职责、程序、整改机制、档案管理和责任追究等内容,强调审计工作的独立性、规范性和有效性,并要求被审计单位配合审计及整改。制度自董事会批准之日起实施。