(原标题:《内部审计制度》)
芯原微电子(上海)股份有限公司制定了内部审计制度,明确内部审计的职责、权限和工作程序。该制度经公司第三届董事会第九次会议批准修订,旨在加强和规范公司及子公司的内部审计工作,提升审计质量。内部审计部门独立运作,对董事会负责,向审计委员会报告工作,重点审查财务收支、内部控制、风险管理等内容,并定期提交审计报告。制度还规定了审计人员的专业要求、工作独立性保障以及对违规行为的处罚措施。