(原标题:公司2025年度审计委员会履行监督职责情况报告)
绿康生化股份有限公司董事会审计委员会对2025年度审计机构立信会计师事务所履行监督职责情况进行报告。立信具备专业资质和执业能力,审计过程中保持独立性,完成了公司2025年度财务报告及内部控制审计工作,出具了标准无保留意见的审计报告。审计委员会审议通过了公司2025年年度报告、财务预算报告、内部控制自我评价报告等议案,并提交董事会审议。委员会认为立信在审计过程中坚持公允、客观原则,按时完成审计任务,审计行为规范,报告客观完整。