(原标题:2025年度内部控制评价报告)
广州天赐高新材料股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对2025年12月31日为基准日的内部控制有效性进行了评价。董事会认为,公司已按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告和非财务报告内部控制。纳入评价范围的单位资产总额和营业收入合计占公司合并财务报表的100%。评价范围涵盖发展战略、组织架构、资金管理、销售管理、采购管理、研究开发、财务管理、重大投资控制、对外担保、关联交易、信息披露等主要事项。报告期内未发现内部控制重大缺陷或重要缺陷,自评价基准日至报告发布日无影响内部控制有效性的变化。
