(原标题:董事会审计委员会关于对致同会计师事务所2025年度审计工作履行监督职责情况的报告)
浙江东日股份有限公司董事会审计委员会对致同会计师事务所2025年度审计工作履行监督职责情况进行报告。审计委员会审查了致同所的专业资质、独立性及执业质量,认为其具备相应能力。在审计过程中,双方就审计计划、重点事项、初审意见等进行了沟通。致同所对公司2025年度财务报告及内部控制有效性出具了标准无保留意见的审计报告。审计委员会认为致同所在审计工作中坚持公允、客观原则,按时完成审计任务,报告客观、完整、清晰、及时。
