(原标题:晶方科技2025年内部控制审计报告)
容诚会计师事务所对苏州晶方半导体科技股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计,认为公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。同时,未发现非财务报告内部控制重大缺陷。董事会也确认公司于内部控制评价报告基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制评价结果为有效。