(原标题:晶方科技审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责的情况报告)
苏州晶方半导体科技股份有限公司审计委员会对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)2025年审计工作履行监督职责,审查其独立性、专业性及执业质量,确认其具备相应资质和能力。审计委员会审议通过续聘容诚为公司年度财务及内控审计机构的议案,并审核审计费用为年报46万元、内控15万元,认为定价公允。容诚按计划完成审计,出具标准无保留意见审计报告,公允反映公司财务状况和内控有效性。审计委员会认为其勤勉尽责,履职规范。