(原标题:2025年度内部控制审计报告)
仁东控股集团股份有限公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》及相关规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。利安达会计师事务所出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。公司董事会对内部控制的责任、注册会计师的责任、内部控制的固有局限性等进行了说明,并确认报告期内不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。