(原标题:上海锦和商业经营管理(集团)股份有限公司2025年度内部控制审计报告)
立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上海锦和商业经营管理(集团)股份有限公司2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。审计依据为《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则。审计意见认为,锦和商管于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。