(原标题:内部控制审计报告)
我们审计了深圳顺络电子股份有限公司2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。按照《企业内部控制审计指引》及相关准则的要求,顺络电子公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性。我们的责任是在审计基础上对财务报告内部控制的有效性发表意见。内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。我们认为,顺络电子公司于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。