(原标题:2025年度内部控制自我评价报告)
新疆天顺供应链股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对公司截至2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会认为,公司已按照相关规定在所有重大方面保持了有效的内部控制,未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制评价范围涵盖公司及全部控股子公司,涉及组织架构、资产管理、会计系统、合同管理、信息系统等主要业务和事项。重点关注财务管理、重大投资、关联交易、对外担保等高风险领域。自评价基准日至报告发布日,无影响内部控制有效性的重大变化。
