(原标题:内部审计管理制度)
合力泰科技股份有限公司制定内部审计管理制度,明确内部审计机构独立行使职权,对财务收支、内部控制、风险管理等实施监督。制度规定审计机构职责包括检查内控制度、审计财务资料、协助反舞弊机制建设,并定期向审计委员会报告。审计机构需每年提交审计报告,每半年检查重大事项实施情况及大额资金往来。公司建立审计整改机制,审计结果作为考核、任免、奖惩干部的重要依据。被审计单位不配合或审计人员违规将被追责。