(原标题:浙江瑞晟智能科技股份有限公司内部审计制度)
浙江瑞晟智能科技股份有限公司为规范内部审计工作,提高内部审计质量,依据国家相关法律法规及公司制度,制定了内部审计制度。该制度明确了内部审计的范围、被审计对象、内部控制目标,规定了审计机构设置、职责权限、工作程序、审计实施、信息披露及奖惩措施等内容。审计部在董事会审计委员会领导下开展工作,负责对公司各内部机构、控股子公司及重要参股公司的财务信息、内部控制有效性及经营活动进行审计监督,并定期向审计委员会报告工作。制度还要求审计部每年提交内部控制评价报告,并配合外部审计机构工作。
