(原标题:内部审计管理制度(2026年2月))
广州广哈通信股份有限公司制定内部审计管理制度,明确内部审计部门独立行使职责,对财务收支、内部控制、风险管理及领导人员经济责任履行情况进行监督评价。制度规定审计部门向董事会负责,在审计委员会监督下开展工作,定期检查重大事项实施情况及资金往来,编制审计计划与报告,督促问题整改,并建立审计结果运用机制。内部审计人员须具备专业能力,保持独立、客观、保密,不得参与可能影响履职的活动。公司保障审计部门独立性,严禁打击报复。